А1 запазва стабилен ръст на всички основни показатели
А1 продължава да бележи растеж във финансовите си индикатори и през второто тримесечие на 2019 година, като резервира позитивната наклонност от последните три години. Приходите от мобилни и закрепени услуги се усилват със 7,5% до 93,4 млн. евро по отношение на същия интервал за 2018 година, а общите доходи порастват с 4% и доближават 115,4 млн. евро. Печалбата преди налози, такси, лихви и обезценка (EBITDA) възлиза на 45,1 млн. евро, регистрирайки растеж от 9,3% на годишна база.
Ръстът на приходите от услуги се дължи главно на закрепения бизнес, който пораства с 14,4% до 28,9 млн. евро. Основните аргументи за това са огромният брой ICT планове за бизнес клиенти, откриването на нов високотехнологичен дейта център на A1 в София и осъществените IoT планове в български общини и огромни компании. А1 продължава да генерира високи доходи и от нарасналото качество на телевизионното наличие и от каналите MAX Sport. В резултат на тези старания междинният доход от закрепена линия (ARPL) продължава да бележи растеж на годишна база – с 5,6% до 13,2 евро, а броят на клиентите на закрепени услуги се усилва с 2,5% до 1,040,500 евро.
Мобилният бизнес също резервира позитивния тренд с растеж от 4,6% до 64,5 млн. евро с помощта на нараствания брой на бизнес клиентите и нарасналите старания за опазване на клиенти на частния сегмент посредством специфични пакетни предложения. Стабилните резултати на мобилните услуги в бизнеса и при крайните клиенти резултира в растеж на междинния доход от клиент (ARPU) от 8,2% до 5,6 евро.
(в млн. ЕВРО)
Q 2 2019
Q 2 2018
Q2 +/- %
H1 2019
H1 2018
H1 +/- %
Приходи
115.4
111.0
4.0%
226.5
218.0
3.9%
Приходи от услуги
93.4
86.9
7.5%
182.9
170.9
7.0%
Приходи от мобилни услуги
64.5
61.6
4.6%
126.3
121.2
4.2%
Приходи от закрепени услуги
28.9
25.3
14.4%
56.6
49.7
13.9%
Приходи от съоръжение
20.7
21.5
-4%
40.7
42.9
-5.3%
Други доходи
1.3
2.5
-49.0%
2.9
4.1
-28.5%
Печалба (EBITDA)
45.1
41.2
9.3 %
87.9
77.6
13.3%
Среден доход от клиент (ARPU)
5.6
5.2
8. 2 %
5.5
5.1
7.6%
Среден доход от закрепена линия (ARPL)
13.2
12.5
5.3%
13.0
12.3
5.9%
Клиенти на мобилни услуги (в хиляди)
3 ,836.8
3 ,973.5
-3.4%
3 ,836.8
3 ,973.5
-3.4%
Клиенти на закрепени услуги (в хиляди)
1,040.5
1,0 14.7
2.5%
1,040.5
1,0 14.7
2.5%
Първо полугодие на 2019-а
През първата половина на 2019 година приходите от услуги нарастват със 7% до 182,9 млн. евро с помощта на растежа на закрепените услуги и на мобилните услуги. Добрите резултати, които закрепените услуги регистрират от началото на годината, са в следствие от персонализираните корпоративни решения и спомагателното извънредно спортно наличие, което А1 предлага. За същия интервал мобилните услуги на компанията регистрират положителни резултати и в двата сегмента – корпоративни и частни клиенти – следвайки позитивна наклонност при междинния доход от клиент.
Разходите на компанията през първото полугодие на 2019 година понижават в резултат на понижените разноски за съоръжение, устройства и реклама, които съумяват да компенсират нарасналите вложения в личен състав и телевизионно наличие. Вследствие на тези фактори А1 отбелязва стабилен растеж на облагата преди налози, такси, лихви и обезценка EBITDA от 13.3% до 87,9 млн. евро за първите шест месеца на годината.
Ръстът на приходите от услуги се дължи главно на закрепения бизнес, който пораства с 14,4% до 28,9 млн. евро. Основните аргументи за това са огромният брой ICT планове за бизнес клиенти, откриването на нов високотехнологичен дейта център на A1 в София и осъществените IoT планове в български общини и огромни компании. А1 продължава да генерира високи доходи и от нарасналото качество на телевизионното наличие и от каналите MAX Sport. В резултат на тези старания междинният доход от закрепена линия (ARPL) продължава да бележи растеж на годишна база – с 5,6% до 13,2 евро, а броят на клиентите на закрепени услуги се усилва с 2,5% до 1,040,500 евро.
Мобилният бизнес също резервира позитивния тренд с растеж от 4,6% до 64,5 млн. евро с помощта на нараствания брой на бизнес клиентите и нарасналите старания за опазване на клиенти на частния сегмент посредством специфични пакетни предложения. Стабилните резултати на мобилните услуги в бизнеса и при крайните клиенти резултира в растеж на междинния доход от клиент (ARPU) от 8,2% до 5,6 евро.
(в млн. ЕВРО)
Q 2 2019
Q 2 2018
Q2 +/- %
H1 2019
H1 2018
H1 +/- %
Приходи
115.4
111.0
4.0%
226.5
218.0
3.9%
Приходи от услуги
93.4
86.9
7.5%
182.9
170.9
7.0%
Приходи от мобилни услуги
64.5
61.6
4.6%
126.3
121.2
4.2%
Приходи от закрепени услуги
28.9
25.3
14.4%
56.6
49.7
13.9%
Приходи от съоръжение
20.7
21.5
-4%
40.7
42.9
-5.3%
Други доходи
1.3
2.5
-49.0%
2.9
4.1
-28.5%
Печалба (EBITDA)
45.1
41.2
9.3 %
87.9
77.6
13.3%
Среден доход от клиент (ARPU)
5.6
5.2
8. 2 %
5.5
5.1
7.6%
Среден доход от закрепена линия (ARPL)
13.2
12.5
5.3%
13.0
12.3
5.9%
Клиенти на мобилни услуги (в хиляди)
3 ,836.8
3 ,973.5
-3.4%
3 ,836.8
3 ,973.5
-3.4%
Клиенти на закрепени услуги (в хиляди)
1,040.5
1,0 14.7
2.5%
1,040.5
1,0 14.7
2.5%
Първо полугодие на 2019-а
През първата половина на 2019 година приходите от услуги нарастват със 7% до 182,9 млн. евро с помощта на растежа на закрепените услуги и на мобилните услуги. Добрите резултати, които закрепените услуги регистрират от началото на годината, са в следствие от персонализираните корпоративни решения и спомагателното извънредно спортно наличие, което А1 предлага. За същия интервал мобилните услуги на компанията регистрират положителни резултати и в двата сегмента – корпоративни и частни клиенти – следвайки позитивна наклонност при междинния доход от клиент.
Разходите на компанията през първото полугодие на 2019 година понижават в резултат на понижените разноски за съоръжение, устройства и реклама, които съумяват да компенсират нарасналите вложения в личен състав и телевизионно наличие. Вследствие на тези фактори А1 отбелязва стабилен растеж на облагата преди налози, такси, лихви и обезценка EBITDA от 13.3% до 87,9 млн. евро за първите шест месеца на годината.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ